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佳木斯人民代表大会常务委员会2016年度部门决算公开文字说明
作者:srd 文章来源:srd 更新时间:2017-9-14 9:29:46 点击: 次

 

 

   

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

3、召集本级人民代表大会会议;

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议;

8、撤销本级人民政府不适当的决定和命令;

9、在本级人民代表大会闭会期间,决定个别副市长的任免;决定市长和中级人民法院院长、市人民检察院检察长代理人选;

10、根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免;

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

12、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和中级人民法院正副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

14、决定授予地方的荣誉称号;

15、承担本级人民代表大会其他日常工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

市人大下设14个委、办、室:内务司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、预算审查委员会、农林委员会、城建环保委员会、教科文卫委员会、民族侨务外事委员会、机关党委、人事选举办、信访办、办公室、研究室、人大代表联络办等。

部门决算单位1个: 佳木斯人民代表大会常务委员会(本级)。

三、人员构成

市人大人员编制74人。2016年末公共预算财政拨款开支人数为145人,其中:在职人员64人,离休人员6人,退休人员75人。

 

 

 

第二部分2016 年度部门决算表(见附表)

 

一、收入支出决算总表

公开01

部门:佳木斯市人民代表大会常务委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,816.2

一、一般公共服务支出

30

935.6

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

31

0.0

二、上级补助收入

3

0.0

三、国防支出

32

0.0

三、事业收入

4

0.0

四、公共安全支出

33

0.0

四、经营收入

5

0.0

五、教育支出

34

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

35

0.0

六、其他收入

7

0.5

七、文化体育与传媒支出

36

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

656.1

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

35.6

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.0

 

16

 

十六、金融支出

45

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

189.5

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.0

本年收入合计

22

1,816.7

本年支出合计

51

1,816.7

用事业基金弥补收支差额

23

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

24

0.0

  其中:提取职工福利基金

53

0.0

  其中:项目支出结转和结余

25

0.0

        转入事业基金

54

0.0

 

26

 

年末结转和结余

55

0.0

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

0.0

 

28

 

 

57

 

总计

29

1,816.7

总计

58

1,816.7

 

二、收入决算表

公开02

部门:佳木斯市人民代表大会常务委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,816.7

1,816.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

201

一般公共服务支出

935.6

935.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

20101

人大事务

935.6

935.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

2010101

  行政运行

714.4

713.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

2010102

  一般行政管理事务

221.2

221.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

656.1

656.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

621.1

621.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

621.1

621.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

35.0

35.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

  死亡抚恤

35.0

35.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

35.6

35.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

35.6

35.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

35.6

35.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

189.5

189.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

189.5

189.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

58.3

58.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210202

  提租补贴

131.1

131.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

三、支出决算表

公开03

部门:佳木斯市人民代表大会常务委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,816.7

1,595.5

221.2

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

935.6

714.4

221.2

0.0

0.0

0.0

20101

人大事务

935.6

714.4

221.2

0.0

0.0

0.0

2010101

  行政运行

714.4

714.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2010102

  一般行政管理事务

221.2

0.0

221.2

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

656.1

656.1

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

621.1

621.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

621.1

621.1

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

35.0

35.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

  死亡抚恤

35.0

35.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

35.6

35.6

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

35.6

35.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

35.6

35.6

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

189.5

189.5

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

189.5

189.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

58.3

58.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2210202

  提租补贴

131.1

131.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:佳木斯市人民代表大会常务委员会

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,816.2

一、一般公共服务支出

28

935.1

935.1

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

29

0.0

0.0

0.0

 

3

 

三、国防支出

30

0.0

0.0

0.0

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.0

0.0

0.0

 

5

 

五、教育支出

32

0.0

0.0

0.0

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.0

0.0

0.0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.0

0.0

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

656.1

656.1

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

35.6

35.6

0.0

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.0

0.0

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.0

0.0

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.0

0.0

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.0

0.0

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.0

0.0

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.0

0.0

0.0

 

16

 

十六、金融支出

43

0.0

0.0

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.0

0.0

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.0

0.0

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

189.5

189.5

0.0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.0

0.0

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

22

1,816.2

本年支出合计

49

1,816.2

1,816.2

0.0

年初财政拨款结转和结余

23

0.0

年末财政拨款结转和结余

50

0.0

0.0

0.0

  一般公共预算财政拨款

24

0.0

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.0

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,816.2

总计

54

1,816.2

1,816.2

0.0

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:佳木斯市人民代表大会常务委员会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出


项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,816.2

1,595.0

221.2

201

一般公共服务支出

935.1

713.9

221.2

20101

人大事务

935.1

713.9

221.2

2010101

  行政运行

713.9

713.9

0.0

2010102

  一般行政管理事务

221.2

0.0

221.2

208

社会保障和就业支出

656.1

656.1

0.0

20805

行政事业单位离退休

621.1

621.1

0.0

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

621.1

621.1

0.0

20808

抚恤

35.0

35.0

0.0

2080801

  死亡抚恤

35.0

35.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

35.6

35.6

0.0

21005

医疗保障

35.6

35.6

0.0

2100501

  行政单位医疗

35.6

35.6

0.0

221

住房保障支出

189.5

189.5

0.0

22102

住房改革支出

189.5

189.5

0.0

2210201

  住房公积金

58.3

58.3

0.0

2210202

  提租补贴

131.1

131.1

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:佳木斯市人民代表大会常务委员会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

490.2

302

商品和服务支出

223.6

310

其他资本性支出

0.0

30101

  基本工资

229.7

30201

  办公费

7.6

31001

  房屋建筑物购建

0.0

30102

  津贴补贴

174.5

30202

  印刷费

0.7

31002

  办公设备购置

0.0

30103

  奖金

50.3

30203

  咨询费

0.0

31003

  专用设备购置

0.0

30104

  其他社会保障缴费

35.6

30204

  手续费

0.0

31005

  基础设施建设

0.0

30106

  伙食补助费

0.0

30205

  水费

0.0

31006

  大型修缮

0.0

30107

  绩效工资

0.0

30206

  电费

0.0

31007

  信息网络及软件购置更新

0.0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

  邮电费

0.4

31008

  物资储备

0.0

30109

  职业年金缴费

0.0

30208

  取暖费

0.0

31009

  土地补偿

0.0

30199

  其他工资福利支出

0.0

30209

  物业管理费

0.0

31010

  安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

881.3

30211

  差旅费

27.6

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

  离休费

62.1

30212

  因公出国(境)费用

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

30302

  退休费

559.0

30213

  维修()

0.0

31013

  公务用车购置

0.0

30303

  退职(役)费

0.0

30214

  租赁费

6.3

31019

  其他交通工具购置

0.0

30304

  抚恤金

35.0

30215

  会议费

0.0

31020

  产权参股

0.0

30305

  生活补助

0.0

30216

  培训费

0.0

31099

  其他资本性支出

0.0

30306

  救济费

0.0

30217

  公务接待费

0.0

304

对企事业单位的补贴

0.0

30307

  医疗费

0.0

30218

  专用材料费

0.0

30401

  企业政策性补贴

0.0

30308

  助学金

0.0

30224

  被装购置费

0.0

30402

  事业单位补贴

0.0

30309

  奖励金

0.8

30225

  专用燃料费

0.0

30403

  财政贴息

0.0

30310

  生产补贴

0.0

30226

  劳务费

0.0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.0

30311

  住房公积金

58.3

30227

  委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

30312

  提租补贴

131.1

30228

  工会经费

5.1

30701

  国内债务付息

0.0

30313

  购房补贴

0.0

30229

  福利费

10.1

30707

  国外债务付息

0.0

30314

  采暖补贴

34.9

30231

  公务用车运行维护费

0.0

399

其他支出

0.0

30315

  物业服务补贴

0.0

30239

  其他交通费用

165.8

39906

  赠与

0.0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.0

30240

  税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.1

 

 

 

人员经费合计

1,371.4

公用经费合计

223.6

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

编制单位:佳木斯市人民代表大会常务委员会

金额单位:万元

 

行次

预算数

统计数

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

 

 

  1.因公出国(境)费

3

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

 

 

    1)公务用车购置费

5

 

 

    2)公务用车运行维护费

6

 

 

  3.公务接待费

7

 

 

    1)国内接待费

8

 

 

         其中:外事接待费

9

 

 

    2)国(境)外接待费

10

 

 

(二)相关统计数

11

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表无数据。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制单位:佳木斯市人民代表大会常务委员会

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表无数据。

 

第三部分2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计1816.70万元,支出总计1816.70万元。与 2015 年相比,收入总计增加274.30万元,增长17.78%;支出总计增加274.30万元,增长17.78%

二、 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计1816.70万元,其中:财政拨款收入1816.20万元,占99.97%;其他收入0.50万元,占0.03%

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计1816.70万元,其中:基本支出1595.50万元,占87.82%;项目支出221.20万元,占12.18%

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入1816.20万元,与 2015 年相比,增加274.50万元,上升17.81%2016 年度财政拨款支出1816.20万元,与 2015 年相比,增加274.50万元,增长17.81%

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度财政拨款支出1816.20万元,占本年支出合计的100.00%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加274.50万元,增长17.81%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出1816.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出935.10万元,占51.49%;社会保障和就业(类)支出656.10万元,占36.12%;医疗卫生与计划生育(类)支出35.60万元,占1.96%;住房保障(类)支出189.50万元,占10.43%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度财政拨款支出年初预算为1579.82万元,支出决算为1816.20万元,完成年初预算的114.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员、离退休人员调资所致;二是退休人员死亡增加所致。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为585.77万元,支出决算为713.90万元,完成年初预算的121.87%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资所致。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为218.68万元,支出决算为221.20万元,完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因是2016年市车改办拨付一台老干部服务用车,为此财政增加的车辆先期启动维修费用。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为548.59万元,支出决算为621.10万元,完成年初预算的113.21%。决算数大于预算数的主要原因是离、退休人员调资所致。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为35万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡增加所致。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为36.85万元,支出决算为35.60万元,完成年初预算的96.60%。决算数小于预算数的主要原因是退休死亡人员增加所致。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为60.59万元,支出决算为58.30万元,完成年初预算的96.22%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加所致。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为129.34万元,支出决算为131.10万元,完成年初预算的101.36%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资所致。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1595万元,其中:人员经费1,371.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费223.60万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%。公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出 57.80万元,比 2015 年增加9.50万元,增长19.66%。主要原因是:在职人员调资所致。

(二)政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 65.52万元,其中:政府采购货物支出 37.60万元、政府采购工程支出 5.34万元、政府采购服务支出 22.58万元。授予中小企业合同金额 60.18万元,占政府采购支出总额的 91.85%,其中:授予小微企业合同金额 60.18万元,占政府采购支出总额的 91.85%

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 12 31 日,本部门共有车辆 6辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

本部门6台车辆于201311月已上缴市车改办,2016年上报财政部门待批准后作资产减少处理。

(四)2016 年度预算绩效情况说明

无。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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