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佳木斯市交通运输局2016年决算公开
作者:佳木斯市交通运输局 文章来源:佳木斯市交通运输局 更新时间:2017-9-21 14:54:09 点击: 次

 

   

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分 部门概况

 

一、主要职能

1)贯彻执行国家和省有关公路交通的方针政策和法律、法规;制定全市交通运输行业发展战略、方针、政策和交通规定,并组织实施。

2)编制全市交通运输行业中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

3)负责全市道路客货运输、城市公交车、出租车及非机动车运汽车维修汽车配、驾驶员已培训、印刷服务业等。

4)负责全市公路基础设施的建设、养护、管理;负责公路工程设计、工程造价、质量实施监督检查;会同有关部门负责全市的交通战备工作。

5)指导全市交通行业的体制改革工作,负责所属企业行业管理工作。

6)制定全市交通科技、教育规划并组织实施,指导全市交通运输信息化建设。

7)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

        交通局机关内设13个职能科室,即:办公室、财务科、审计科、计划统计科等, 另设局机    关总委、纪检监察室。

 

三、人员构成

交通局机关内设13个职能科室,即:办公室、财务科、审计科、计划统计科等, 另设局机    关总委、纪检监察室。

第二部分2016 年度部门决算表(见附表)

 

一、收入支出决算总表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

部门:佳木斯市交通运输局(本级)

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

6,986.6

一、一般公共服务支出

30

0.0

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

31

0.0

二、上级补助收入

3

0.0

三、国防支出

32

0.0

三、事业收入

4

0.0

四、公共安全支出

33

0.0

四、经营收入

5

0.0

五、教育支出

34

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

35

0.0

六、其他收入

7

2,500.2

七、文化体育与传媒支出

36

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

431.7

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

20.1

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

6,499.8

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.0

 

16

 

十六、金融支出

45

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

109.6

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.0

本年收入合计

22

9,486.8

本年支出合计

51

9,561.2

用事业基金弥补收支差额

23

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

24

74.4

  其中:提取职工福利基金

53

0.0

  其中:项目支出结转和结余

25

74.4

        转入事业基金

54

0.0

 

26

 

年末结转和结余

55

0.0

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

0.0

 

28

 

 

57

 

总计

29

9,561.2

总计

58

9,561.2

 

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:佳木斯市交通运输局(本级)

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,486.8

6,986.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2,500.2

208

社会保障和就业支出

431.7

431.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

360.7

360.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

360.7

360.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

71.0

71.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

  死亡抚恤

71.0

71.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

20.1

20.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

20.1

20.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

20.1

20.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

214

交通运输支出

6,425.4

6,425.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

21401

公路水路运输

6,425.4

6,425.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

2140101

  行政运行

391.3

391.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

2140102

  一般行政管理事务

2,538.0

2,538.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2140139

  取消政府还贷二级公路收费专项支出

3,496.1

3,496.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

109.6

109.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

109.6

109.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

33.6

33.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210202

  提租补贴

76.0

76.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

231

债务还本支出

2,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,500.0

23104

地方政府专项债务还本支出

2,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,500.0

2310419

  车辆通行费债务还本支出

2,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,500.0

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:佳木斯市交通运输局(本级)

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,561.2

952.7

8,608.5

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

431.7

431.7

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

360.7

360.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

360.7

360.7

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

71.0

71.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

  死亡抚恤

71.0

71.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

20.1

20.1

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

20.1

20.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

20.1

20.1

0.0

0.0

0.0

0.0

214

交通运输支出

6,499.8

391.3

6,108.5

0.0

0.0

0.0

21401

公路水路运输

6,499.8

391.3

6,108.5

0.0

0.0

0.0

2140101

  行政运行

391.3

391.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2140102

  一般行政管理事务

2,612.4

0.0

2,612.4

0.0

0.0

0.0

2140139

  取消政府还贷二级公路收费专项支出

3,496.1

0.0

3,496.1

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

109.6

109.6

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

109.6

109.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

33.6

33.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2210202

  提租补贴

76.0

76.0

0.0

0.0

0.0

0.0

231

债务还本支出

2,500.0

0.0

2,500.0

0.0

0.0

0.0

23104

地方政府专项债务还本支出

2,500.0

0.0

2,500.0

0.0

0.0

0.0

2310419

  车辆通行费债务还本支出

2,500.0

0.0

2,500.0

0.0

0.0

0.0

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:佳木斯市交通运输局(本级)

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,986.6

一、一般公共服务支出

28

0.0

0.0

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

29

0.0

0.0

0.0

 

3

 

三、国防支出

30

0.0

0.0

0.0

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.0

0.0

0.0

 

5

 

五、教育支出

32

0.0

0.0

0.0

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.0

0.0

0.0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.0

0.0

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

431.7

431.7

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

20.1

20.1

0.0

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.0

0.0

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.0

0.0

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.0

0.0

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

40

6,425.2

6,425.2

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.0

0.0

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.0

0.0

0.0

 

16

 

十六、金融支出

43

0.0

0.0

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.0

0.0

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.0

0.0

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

109.6

109.6

0.0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.0

0.0

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

22

6,986.6

本年支出合计

49

6,986.6

6,986.6

0.0

年初财政拨款结转和结余

23

0.0

年末财政拨款结转和结余

50

0.0

0.0

0.0

  一般公共预算财政拨款

24

0.0

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.0

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

6,986.6

总计

54

6,986.6

6,986.6

0.0

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

编制单位:佳木斯市交通运输局(本级)

20179

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出
 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

6,986.6

952.5

6,034.1

 

208

社会保障和就业支出

431.7

431.7

0.0

 

20805

行政事业单位离退休

360.7

360.7

0.0

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

360.7

360.7

0.0

 

20808

抚恤

71.0

71.0

0.0

 

2080801

  死亡抚恤

71.0

71.0

0.0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.1

20.1

0.0

 

21005

医疗保障

20.1

20.1

0.0

 

2100501

  行政单位医疗

20.1

20.1

0.0

 

214

交通运输支出

6,425.2

391.1

6,034.1

 

21401

公路水路运输

6,425.2

391.1

6,034.1

 

2140101

  行政运行

391.1

391.1

0.0

 

2140102

  一般行政管理事务

2,538.0

0.0

2,538.0

 

2140139

  取消政府还贷二级公路收费专项支出

3,496.1

0.0

3,496.1

 

221

住房保障支出

109.6

109.6

0.0

 

22102

住房改革支出

109.6

109.6

0.0

 

2210201

  住房公积金

33.6

33.6

0.0

 

2210202

  提租补贴

76.0

76.0

0.0

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:佳木斯市交通运输局(本级)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

277.5

302

商品和服务支出

109.1

310

其他资本性支出

1.9

30101

  基本工资

142.8

30201

  办公费

6.4

31001

  房屋建筑物购建

0.0

30102

  津贴补贴

89.0

30202

  印刷费

1.0

31002

  办公设备购置

1.9

30103

  奖金

25.6

30203

  咨询费

0.0

31003

  专用设备购置

0.0

30104

  其他社会保障缴费

20.1

30204

  手续费

0.0

31005

  基础设施建设

0.0

30106

  伙食补助费

0.0

30205

  水费

0.0

31006

  大型修缮

0.0

30107

  绩效工资

0.0

30206

  电费

0.0

31007

  信息网络及软件购置更新

0.0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

  邮电费

3.1

31008

  物资储备

0.0

30109

  职业年金缴费

0.0

30208

  取暖费

0.0

31009

  土地补偿

0.0

30199

  其他工资福利支出

0.0

30209

  物业管理费

0.0

31010

  安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

564.1

30211

  差旅费

6.5

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

  离休费

46.5

30212

  因公出国(境)费用

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

30302

  退休费

314.2

30213

  维修()

0.0

31013

  公务用车购置

0.0

30303

  退职(役)费

0.0

30214

  租赁费

0.0

31019

  其他交通工具购置

0.0

30304

  抚恤金

71.0

30215

  会议费

0.0

31020

  产权参股

0.0

30305

  生活补助

0.8

30216

  培训费

0.0

31099

  其他资本性支出

0.0

30306

  救济费

0.0

30217

  公务接待费

0.0

304

对企事业单位的补贴

0.0

30307

  医疗费

0.0

30218

  专用材料费

0.0

30401

  企业政策性补贴

0.0

30308

  助学金

0.0

30224

  被装购置费

0.0

30402

  事业单位补贴

0.0

30309

  奖励金

1.1

30225

  专用燃料费

0.0

30403

  财政贴息

0.0

30310

  生产补贴

0.0

30226

  劳务费

0.0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.0

30311

  住房公积金

33.6

30227

  委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

30312

  提租补贴

76.0

30228

  工会经费

2.8

30701

  国内债务付息

0.0

30313

  购房补贴

0.0

30229

  福利费

5.5

30707

  国外债务付息

0.0

30314

  采暖补贴

20.9

30231

  公务用车运行维护费

0.0

399

其他支出

0.0

30315

  物业服务补贴

0.0

30239

  其他交通费用

83.8

39906

  赠与

0.0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.0

30240

  税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.0

 

 

 

人员经费合计

841.6

公用经费合计

110.9

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开07

编制单位:佳木斯市交通运输局(本级)

 

2016年度

金额单位:万元

 

行次

预算数

统计数

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

 

 

  1.因公出国(境)费

3

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

 

 

    1)公务用车购置费

5

 

 

    2)公务用车运行维护费

6

 

 

  3.公务接待费

7

 

 

    1)国内接待费

8

 

 

         其中:外事接待费

9

 

 

    2)国(境)外接待费

10

 

 

(二)相关统计数

11

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

编制单位:佳木斯市交通运输局(本级)

20179

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计9561.2万元,支出总计9561.2万元。与 2015 年相比,收入总计增加3470万元,增长57%;支出总计增加3470万元,增长57%

二、 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计9561.2万元,其中:财政拨款收入7061万元,占74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2500万元,占26%

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计9561.2万元,其中:基本支出952.7万元,占10%;项目支出8608.5万元,占90%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入6986.6万元,与 2015 年相比,增加1064.1万元,上升18%2016 年度财政拨款支出6986.6万元,与 2015 年相比,增加1064.1万元,增长18%

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度财政拨款支出6986.6万元,占本年支出合计的73%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加898.3万元,增长14.8%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出6986.6万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出431.7万元,占6.2%医疗卫生与计划生育(类)支出20.1万元,占0.3%交通运输(类)支出6425.2万元,占92%住房保障(类)支出109.6万元,占1.6%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度财政拨款支出年初预算为3276.2万元,支出决算为6986.6万元,完成年初预算的213.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算未包含二级路欠工程款及本金和利息3496万元;二是年初预算未包含港口规划环境影响评价费100万元;三是年初预算未包含佳木斯至桦南.横头前期费299万元。其中:

1. 208社会保障和就业支出

年初预算为354.5万元,支出决算为431.7万元,完成年初预算的121.8%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

2. 210医疗卫生与计划生育支出

年初预算为20.1万元,支出决算为20.1万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

3. 214交通运输支出

年初预算为2790.4万元,支出决算为6425.2万元,完成年初预算的230.3%。决算数大于预算数的主要原因是:一是年初预算未包含二级路欠工程款及本金和利息3496万元;二是年初预算未包含港口规划环境影响评价费100万元;三是年初预算未包含佳木斯至桦南.横头前期费299万元。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出952.5万元,其中:人员经费841.6万元,主要包括:基本工资142.8万元、津贴补贴89万元、奖金25.6万元、其他社会保障和缴费20.1万元、离休费46.5万元、退休费314.2万元、退职(役)费0、抚恤金71万元、奖励金1.1万元、住房公积金33.6万元、提租补贴76万元采暖补贴20.9万元;公用经费110.9万元,主要包括:办公费6.4万元、印刷费1万元、邮电费3.1万元、差旅费6.5万元、工会经费2.8万元、福利费5.5万元、其他交通费83.8万元、办公设备购置1.9万元。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。公务用车保有量0台。主要用于……。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于……;国(境)外公务接待0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于……。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出110.9万元,比 2015 年增加89.6万元,增长420%。主要原因是:增加了其他交通费。

(二)政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额89.09万元,其中:政府采购货物支出 6.95万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 82.14万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额89.09万元,占政府采购支出总额的 100%

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 12 31 日,本部门共有车辆 0辆,其中,厅级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值 50 万万元以上通用设备 0 台(套),单价100 万万元以上专用设备0台(套)。

(四)2016 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8608.5万元,自评覆盖率达到100%。共组织对“胜利西路、二级路人员工资”等 13个项目进行了绩效评价,共涉及资金8608.5万元。从评价情况来看,项目资金得到了比较合理的利用,取得了较好的成效。

 

第四部分 名词解释(以下列示的内容为常用项,单位需要根据具体情况增加需要解释的名词。)

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

三、交通运输支出:反映公路、水路运输相关支出。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、医疗卫生:指交通运输局用于职工医疗保障方面的支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。